为积极响应上级部门重点领域风险防控工作部署,进一步推进生物所单位内部控制管理,有效评估业务层面风险,规范重点领域业务管理,有效落实院巡视问题整改,强化党风廉政教育,根据《农业部办公厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设有关事项的通知》《中国热带农业科学院关于开展全院重点领域风险防控监督检查工作的通知》要求,生物所结合单位内控管理实际,制定了《生物所完善内部控制建设工作方案》,并启动年度专项内控审计工作。
加强单位内控 落实巡视整改 强化党风廉政教育
据悉,《生物所完善内部控制建设工作方案》旨在强化专项内控审计报告结果应用,进一步从制度规程上查漏补缺,源头防范业务管理风险,夯实单位内控管理基础。结合生物所重点领域业务自查情况,引进专业的内控风险评估机构,审查、评价单位内控制度建立与落实情况,筛查、评估重点业务领域内控风险,针对单位内控管理薄弱环节、提出建设性的管理意见与建议。
7月20日,立信长江(海南)会计师事务所专项内控审计组正式入驻生物所。在进场见面会上,宋应辉书记对2020年专项内控审计提出了具体要求,一是希望审计组依据方案进行专业深入的审计检查,为生物所业务管理进行深度“体检”,多提建设性意见和建议;二是要求各部门高度重视,积极配合审计组,具体负责本部门归口业务的审计资料提供与协调、沟通等配合工作。三是要求各部门切实加强审计结果运用,严格落实审计问题整改,进一步堵塞管理漏洞,防范业务风险,加强内控管理。
生物所各职能部门负责人、具体工作人员,以及审计组人员共计16人参加了本次会议。